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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 520013
Data de emissão 20/05/2021
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA
Ação MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL
Valor Empenhado R$ 1.431,02
Valor Liquidado R$ 1.431,02
Valor Pago R$ 1.431,02
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI.
CPF do Ordenador ***194573**
Dados do Credor
Nome do Credor MURILO SOUSA ARRAIS
CPF/CNPJ ***551990001**
Endereço AV TELESFORO GUERRA, 247, CENTRO, CEP:64960000
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/05/2021 9 1 1.431,02
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/05/2021 1.431,02