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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 519001
Data de emissão 19/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 1.060,00
Valor Liquidado R$ 1.060,00
Valor Pago R$ 1.060,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEFEITURA.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor SOCIETA PIAUI SERVICOS LTDA ME
CPF/CNPJ ***651730001**
Endereço RUA MATO GROSSO, 290, CABRAL, CEP:64.000-
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DESTA PREFEFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/05/2021 9 1 1.060,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/06/2021 1.060,00