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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 510001
Data de emissão 10/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 829,10
Valor Liquidado R$ 829,10
Valor Pago R$ 829,10
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor ABS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ ***358350001**
Endereço R ELISEU MARTINS, 2015, CENTRO, CEP:64000120
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2021 9 1 829,10
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/05/2021 829,10