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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1010003
Data de emissão10/10/2024
Valor EmpenhadoR$ 28.357,04
Valor LiquidadoR$ 28.357,04
Valor PagoR$ 28.357,04
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***819467**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 09 2024, DO DEBITO DA CITADA PREFEITURA JUNTO A AGESPISA, CONFORME CONTRATO N° 04 2015, CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA EM LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REPASSE DA CONTA N° 8005-5 AGENCIA 1209-2 FPM, DO BANCO DO BRASIL S A, DA CIDADE DE CURIMATA-PI.
Dados do Credor
Nome do CredorAGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ***457470001**
EndereçoTERESINA, 0, ,
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoOutros Encargos Especiais
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
AçãoENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/10/2024 9 1 28.357,04
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
1010015 10/10/2024 28.357,04