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Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho103009
Data de emissão03/01/2024
Valor EmpenhadoR$ 16.944,00
Valor LiquidadoR$ 12.708,00
Valor PagoR$ 12.708,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***972351**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE CURIMATA-PI, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados do Credor
Nome do CredorAGAMENON DE SOUSA RIBEIRO
CPF/CNPJ***610373**
EndereçoCURIMATA, 0, ,
CidadeCURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
AçãoMANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/10/2024 9 1 1.412,00
27/09/2024 9 1 1.412,00
23/07/2024 9 1 1.412,00
25/06/2024 9 1 1.412,00
23/05/2024 9 1 1.412,00
26/04/2024 9 1 1.412,00
21/03/2024 9 1 1.412,00
26/02/2024 9 1 1.412,00
29/01/2024 9 1 1.412,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
1031033 31/10/2024 1.412,00
930029 30/09/2024 1.412,00
730031 30/07/2024 1.412,00
628027 28/06/2024 1.412,00
529015 29/05/2024 1.412,00
430016 30/04/2024 1.412,00
327027 27/03/2024 1.412,00
228041 28/02/2024 1.412,00
131039 31/01/2024 1.412,00