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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 521002
Data de emissão 21/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN_AS
Ação ENCARGOS COM SERVI€OS BANCµRIOS E FINANCEIROS
Valor Empenhado R$ 10,45
Valor Liquidado R$ 10,45
Valor Pago R$ 10,45
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14883-0-ICMS.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5
CPF/CNPJ ***000000609**
Endereço CURIMATA, 0, , CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Serviços Financeiros
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 14883-0-ICMS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/05/2021 9 1 10,45
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/05/2021 10,45