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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 226032
Data de emissão 26/02/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB
Valor Empenhado R$ 7.425,00
Valor Liquidado R$ 7.425,00
Valor Pago R$ 7.425,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS POR EPMRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023.
CPF do Ordenador ***654421**
Dados do Credor
Nome do Credor VICENTE NATAN & MARIA LEDA LTDA
CPF/CNPJ ***020450001**
Endereço R ADOLF JOHN TERRY, 1102, CENTRO, CEP:64980000
Cidade CORRENTE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS POR EPMRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/02/2024 9 1 7.425,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/02/2024 7.425,00