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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230033
Data de emissão 30/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 10.501,49
Valor Liquidado R$ 10.501,49
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO A SEREM UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES E VALORES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ ***645360001**
Endereço AVENIDA CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETROLEO A SEREM UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES E VALORES CONSTANTES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 028 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2022 9 1 10.501,49
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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