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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229004
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação PISO BASICO FIXO
Valor Empenhado R$ 1.497,62
Valor Liquidado R$ 1.497,62
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DEREIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº028 2022-003 PRG-SRP FMAS PREGAO PRESENCIAL DE N° 028 2021-SRP PMC 2021.
CPF do Ordenador ***331503**
Dados do Credor
Nome do Credor GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ ***645360001**
Endereço AVENIDA CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO O NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DEREIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº028 2022-003 PRG-SRP FMAS PREGAO PRESENCIAL DE N° 028 2021-SRP PMC 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 1.497,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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