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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229002
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Valor Empenhado R$ 1.956,00
Valor Liquidado R$ 1.956,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 001 2022.
CPF do Ordenador ***331503**
Dados do Credor
Nome do Credor ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME
CPF/CNPJ ***972830001**
Endereço AV. CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.960-
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 001 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 1.956,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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