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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 714025
Data de emissão 14/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 79,00
Valor Liquidado R$ 79,00
Valor Pago R$ 79,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LIGACAO DE AGUA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LIGACAO DE AGUA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/07/2022 9 1 79,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/07/2022 79,00