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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 714023
Data de emissão 14/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN_AS
Ação ENCARGOS COM OBRIGA€AES PATRONAIS
Valor Empenhado R$ 40.263,11
Valor Liquidado R$ 40.263,11
Valor Pago R$ 40.263,11
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/07/2022 9 1 40.263,11
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/07/2022 40.263,11