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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1213002
Data de emissão 13/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 78,04
Valor Liquidado R$ 78,04
Valor Pago R$ 78,04
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/12/2021 9 1 78,04
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/12/2021 78,04