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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1124009
Data de emissão 24/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 117,11
Valor Liquidado R$ 117,11
Valor Pago R$ 117,11
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/11/2021 9 1 117,11
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/11/2021 117,11