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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1110005
Data de emissão 10/11/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 5.143,16
Valor Liquidado R$ 5.143,16
Valor Pago R$ 5.143,16
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE FATURA 10 2021.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE FATURA 10 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/11/2021 9 1 5.143,16
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/11/2021 5.143,16