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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 929008
Data de emissão 29/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTEN€CO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Valor Empenhado R$ 645,00
Valor Liquidado R$ 645,00
Valor Pago R$ 645,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO A TERESINA – PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE CRIACAO DO CARTAO PRO SOCIAL, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, QUE SERA REALIZADA EM TERESINA- PI, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***331503**
Dados do Credor
Nome do Credor MARANGELA REINALDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***972351**
Endereço CURIMATA, 0, CENTRO, CEP:64.960-
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO A TERESINA – PI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE CRIACAO DO CARTAO PRO SOCIAL, PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, QUE SERA REALIZADA EM TERESINA- PI, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/09/2021 9 1 645,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/09/2021 645,00