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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 922001
Data de emissão 22/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Valor Empenhado R$ 9.912,00
Valor Liquidado R$ 9.912,00
Valor Pago R$ 9.912,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021 2021-003-PRG-SRP ADM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 021 2021-SRP PMC.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CPF/CNPJ ***321770001**
Endereço AV. PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, CEP:64022005
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021 2021-003-PRG-SRP ADM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 021 2021-SRP PMC.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/09/2021 9 1 9.912,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/11/2021 9.912,00