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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 726099
Data de emissão 26/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 1.100,00
Valor Liquidado R$ 1.100,00
Valor Pago R$ 1.100,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor JOELMA FERREIRA DE JESUS
CPF/CNPJ ***498383**
Endereço CURIMATA, 0, , CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/07/2021 9 1 1.100,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/08/2021 1.100,00