Mês | Julho |
Empenho | 723002 |
Data de emissão | 23/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 645,00 |
Valor Liquidado | R$ 645,00 |
Valor Pago | R$ 645,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE TERESINA – PI, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO TIPO CAMINHONETA, MODELO PICK-UP, MARCA FORD, PLACA PHW2F43, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAR REVISAO DE 60.000 (SESSENTA MIL) QUILOMETROS EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CAPITAL TERESINA PIAUI, ATENDENDO REQUISICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM CARATER DE URG |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SANDERSON DUQUES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***733058** |
Endereço | RUA, 0, CENTRO, CEP:64.960- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CURIMATA – PI A CIDADE DE TERESINA – PI, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO TIPO CAMINHONETA, MODELO PICK-UP, MARCA FORD, PLACA PHW2F43, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAR REVISAO DE 60.000 (SESSENTA MIL) QUILOMETROS EM OFICINA ESPECIALIZADA NA CAPITAL TERESINA PIAUI, ATENDENDO REQUISICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM CARATER DE URG |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/07/2021 |
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9 |
1 |
645,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/07/2021 |
645,00 |
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