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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 513003
Data de emissão 13/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA_CO
Ação ENCARGOS COM FORNECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 3.395,16
Valor Liquidado R$ 3.395,16
Valor Pago R$ 3.395,16
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE FATURA 04 2021.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor AGESPISA . AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço TERESINA, 0, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Outros Encargos Especiais
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE FATURA 04 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/05/2021 9 1 3.395,16
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/05/2021 3.395,16