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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 201022
Data de emissão 01/02/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAeDE
Ação MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAEDE DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 40.000,00
Valor Liquidado R$ 22.661,87
Valor Pago R$ 22.661,87
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
CPF do Ordenador ***362234**
Dados do Credor
Nome do Credor PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP:
Cidade CURIMATA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Contratação por Tempo Determinado
Natureza da Despesa
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/12/2021 9 1 2.060,17
25/11/2021 9 1 2.060,17
25/10/2021 9 1 2.060,17
23/09/2021 9 1 2.060,17
30/08/2021 9 1 2.060,17
30/07/2021 9 1 2.060,17
30/06/2021 9 1 2.060,17
26/05/2021 9 1 2.060,17
30/04/2021 9 1 2.060,17
25/03/2021 9 1 2.060,17
26/02/2021 9 1 2.060,17
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/12/2021 2.060,17
25/11/2021 2.060,17
25/10/2021 2.060,17
23/09/2021 2.060,17
08/09/2021 2.060,17
10/08/2021 2.060,17
30/06/2021 2.060,17
26/05/2021 2.060,17
30/04/2021 2.060,17
25/03/2021 2.060,17
01/03/2021 2.060,17