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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 430028
Data de emissão 30/04/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Ação MANUTENCAO DO QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 1.400,00
Valor Liquidado R$ 1.400,00
Valor Pago R$ 1.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***819467**
Dados do Credor
Nome do Credor VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ ***187390001**
Endereço R 13 DE MAIO, 3938, TABULETA, CEP:64018060
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR MANTIDO POR ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/04/2024 9 1 1.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/04/2024 1.400,00